|
事業報告
正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
(単位:円) |
科目 |
公益目的事業会 |
収益事業等会計 |
法人会計 |
合計 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部 |
|
|
|
|
1.経常増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常収益 |
|
|
|
|
特定資産運用益 |
3,672 |
0 |
0 |
3,672 |
特定資産受取利息 |
3,672 |
0 |
0 |
3,672 |
事業収益 |
2,727,632 |
963,580 |
0 |
3,691,212 |
県委託事業収益 |
488,000 |
0 |
0 |
488,000 |
新聞発行事業収益 |
296,000 |
0 |
0 |
296,000 |
リーフレット事業収益 |
406,950 |
0 |
0 |
406,950 |
日消等物資斡旋 |
1,536,682 |
0 |
0 |
1,536,682 |
駐車場賃貸収益 |
0 |
963,580 |
0 |
963,580 |
受取補助金等 |
2,740,787 |
7,547,455 |
508,180 |
10,796,422 |
受取日消補助金 |
635,587 |
1,391,000 |
0 |
2,026,587 |
受取日消交付金 |
1,853,200 |
6,156,455 |
508,180 |
8,517,835 |
受取県補助金 |
252,000 |
0 |
0 |
252,000 |
受取負担金 |
5,176,000 |
0 |
5,176,000 |
10,352,000 |
市町村負担金 |
5,176,000 |
0 |
5,176,000 |
10,352,000 |
雑収益 |
3,037 |
0 |
0 |
3,037 |
受取利息 |
3,016 |
0 |
0 |
3,016 |
雑収益 |
21 |
0 |
0 |
21 |
経常収益計 |
10,651,128 |
8,511,035 |
5,684,180 |
24,846,343 |
(2)経常費用 |
|
|
|
|
事業費 |
17,558,763 |
5,376,659 |
0 |
22,935,422 |
役員報酬 |
94,600 |
11,000 |
0 |
105,600 |
給料手当 |
6,179,029 |
1,362,994 |
0 |
7,542,023 |
賞与引当金繰入額 |
14,470 |
3,190 |
0 |
17,660 |
退職給付費用 |
245,519 |
54,156 |
0 |
299,675 |
法定福利費 |
1,080,110 |
238,241 |
0 |
1,318,351 |
会議費 |
291,120 |
3,104 |
0 |
294,224 |
旅費交通費 |
321,294 |
545,364 |
0 |
866,658 |
通信運搬費 |
427,963 |
149,341 |
0 |
577,304 |
減価償却費 |
314,583 |
69,391 |
0 |
383,974 |
物品購入費 |
2,454,211 |
1,566,610 |
0 |
4,020,821 |
消耗品費 |
718,849 |
187,437 |
0 |
906,286 |
印刷製本費 |
1,051,369 |
26,806 |
0 |
1,078,175 |
光熱水料費 |
203,564 |
44,882 |
0 |
248,446 |
賃借料 |
533,462 |
12,495 |
0 |
545,957 |
保険料 |
91,880 |
4,361 |
0 |
96,241 |
租税公課 |
116,394 |
16,960 |
0 |
133,354 |
支払負担金 |
121,000 |
6,000 |
0 |
127,000 |
支払助成金 |
816,000 |
562,673 |
0 |
1,378,673 |
支払手数料 |
1,738,845 |
386,844 |
0 |
2,125,689 |
委託費 |
706,163 |
121,000 |
0 |
827,163 |
雑費 |
38,338 |
3,810 |
0 |
42,148 |
管理費 |
0 |
81,400 |
4,384,663 |
4,466,063 |
役員報酬 |
0 |
0 |
277,200 |
277,200 |
給料手当 |
0 |
0 |
1,544,745 |
1,544,745 |
賞与引当金繰入額 |
0 |
0 |
3,616 |
3,616 |
退職給付費用 |
0 |
0 |
61,379 |
61,379 |
法定福利費 |
0 |
0 |
270,019 |
270,019 |
旅費交通費 |
0 |
0 |
802,663 |
802,663 |
通信運搬費 |
0 |
0 |
77,630 |
77,630 |
減価償却費 |
0 |
0 |
78,645 |
78,645 |
物品購入費 |
0 |
0 |
25,200 |
25,200 |
消耗品費 |
0 |
0 |
93,146 |
93,146 |
修繕費 |
0 |
0 |
19,418 |
19,418 |
印刷製本費 |
0 |
0 |
88,626 |
88,626 |
光熱水料費 |
0 |
0 |
50,881 |
50,881 |
賃借料 |
0 |
0 |
35,173 |
35,173 |
保険料 |
0 |
0 |
29,795 |
29,795 |
租税公課 |
0 |
81,400 |
23,122 |
104,522 |
支払負担金 |
0 |
0 |
392,336 |
392,336 |
支払手数料 |
0 |
0 |
475,314 |
475,314 |
雑費 |
0 |
0 |
35,755 |
35,755 |
経常費用計 |
17,558,763 |
5,458,059 |
4,384,663 |
27,401,485 |
評価損益等調整前当期経常増減額 |
△ 6,907,635 |
3,052,976 |
1,299,517 |
△ 2,555,142 |
評価損益等計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
当期経常増減額 |
△ 6,907,635 |
3,052,976 |
1,299,517 |
△ 2,555,142 |
1.経常外増減の部 |
|
|
|
|
(1)経常外収益 |
|
|
|
|
経常外収益計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(2)経常外費用 |
|
|
|
|
経常外費用計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
当期経常外増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
他会計振替額 |
△ 2,106,498 |
2,106,498 |
0 |
0 |
当期一般正味財産増減額 |
△ 4,801,137 |
946,478 |
1,299,517 |
△ 2,555,142 |
一般正味財産期首残高 |
49,866,656 |
3,050,165 |
1,630,396 |
54,547,217 |
一般正味財産期末残高 |
45,065,519 |
3,996,643 |
2,929,913 |
51,992,075 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 |
|
|
|
|
受取補助金等 |
2,740,787 |
7,547,455 |
508,180 |
10,796,422 |
受取日消補助金 |
635,587 |
1,391,000 |
0 |
2,026,587 |
受取日消交付金 |
1,853,200 |
6,156,455 |
508,180 |
8,517,835 |
受取県補助金 |
252,000 |
0 |
0 |
252,000 |
受取県委託事業金 |
488,000 |
0 |
0 |
488,000 |
一般正味財産への振替額 |
△ 3,228,787 |
△ 7,547,455 |
△ 508,180 |
△ 11,284,422 |
日消補助金 |
△ 635,587 |
△ 1,391,000 |
0 |
△ 2,026,587 |
日消交付金 |
△ 1,853,200 |
△ 6,156,455 |
△ 508,180 |
△ 8,517,835 |
県補助金 |
△ 252,000 |
0 |
0 |
△ 252,000 |
県委託事業収益 |
△ 488,000 |
0 |
0 |
△ 488,000 |
当期指定正味財産増減額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期首残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産期末残高 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 |
45,065,519 |
3,996,643 |
2,929,913 |
51,992,075 |
|